lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Modelo

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8324 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 10/06/2025 - 11:01:23
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/03/2025 05030005
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/03/2025 05030005
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/03/2025 05030005
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/03/2025 05030005
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/03/2025 05030004
NAGILA DE SOUSA FREITAS

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/03/2025 05030004
NAGILA DE SOUSA FREITAS

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/03/2025 05030004
NAGILA DE SOUSA FREITAS

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/03/2025 05030004
NAGILA DE SOUSA FREITAS

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/03/2025 05030004
NAGILA DE SOUSA FREITAS

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/03/2025 05030003
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 878,57
05/03/2025 05030003
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 878,57
05/03/2025 05030003
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 878,57
05/03/2025 05030003
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 878,57
05/03/2025 05030003
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA

OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 878,57
05/03/2025 05030002
FOLHA COOPERADOS

O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
EMPENHADO 21.490,49
05/03/2025 05030002
FOLHA COOPERADOS

O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
EMPENHADO 21.490,49
05/03/2025 05030002
FOLHA COOPERADOS

O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
EMPENHADO 21.490,49
05/03/2025 05030002
FOLHA COOPERADOS

O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
EMPENHADO 21.490,49
05/03/2025 05030002
FOLHA COOPERADOS

O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
EMPENHADO 21.490,49
05/03/2025 05030001
F FELIPE LOPES DE MORAIS-ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACOS DE RAFIA ) PERSONALIZADOS AO USO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLADOS NA COLETA SELETIVA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE [...]
EMPENHADO 10.240,00
05/03/2025 05030001
F FELIPE LOPES DE MORAIS-ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACOS DE RAFIA ) PERSONALIZADOS AO USO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLADOS NA COLETA SELETIVA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE [...]
EMPENHADO 10.240,00
05/03/2025 05030001
F FELIPE LOPES DE MORAIS-ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACOS DE RAFIA ) PERSONALIZADOS AO USO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLADOS NA COLETA SELETIVA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE [...]
EMPENHADO 10.240,00
05/03/2025 05030001
F FELIPE LOPES DE MORAIS-ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACOS DE RAFIA ) PERSONALIZADOS AO USO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLADOS NA COLETA SELETIVA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE [...]
EMPENHADO 10.240,00
05/03/2025 05030001
F FELIPE LOPES DE MORAIS-ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( SACOS DE RAFIA ) PERSONALIZADOS AO USO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLADOS NA COLETA SELETIVA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE [...]
EMPENHADO 10.240,00
05/03/2025 03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA

A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
LIQUIDADO 70,00
05/03/2025 03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA

A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
LIQUIDADO 70,00
05/03/2025 03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA

A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
LIQUIDADO 70,00
05/03/2025 03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA

A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
LIQUIDADO 70,00
05/03/2025 03030009
LEONARDO BATISTA FIUZA

A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPIT [...]
LIQUIDADO 70,00
03/03/2025 03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA QUE OS VEÍC [...]
EMPENHADO 5.000,00
03/03/2025 03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA QUE OS VEÍC [...]
EMPENHADO 5.000,00
03/03/2025 03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA QUE OS VEÍC [...]
EMPENHADO 5.000,00
03/03/2025 03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA QUE OS VEÍC [...]
EMPENHADO 5.000,00
03/03/2025 03030069
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA QUE OS VEÍC [...]
EMPENHADO 5.000,00
03/03/2025 03030068
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
EMPENHADO 20.000,00
03/03/2025 03030068
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
EMPENHADO 20.000,00
03/03/2025 03030068
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
EMPENHADO 20.000,00
03/03/2025 03030068
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
EMPENHADO 20.000,00
03/03/2025 03030068
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, PARA A [...]
EMPENHADO 20.000,00
03/03/2025 03030067
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL INCLUINDO ASSESSORIA E CONSULTORIA BEM COMO, CONJUNTO DE ATIVIDADES PARA DIVUL [...]
EMPENHADO 40.000,00
03/03/2025 03030067
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL INCLUINDO ASSESSORIA E CONSULTORIA BEM COMO, CONJUNTO DE ATIVIDADES PARA DIVUL [...]
EMPENHADO 40.000,00
03/03/2025 03030067
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL INCLUINDO ASSESSORIA E CONSULTORIA BEM COMO, CONJUNTO DE ATIVIDADES PARA DIVUL [...]
EMPENHADO 40.000,00
03/03/2025 03030067
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL INCLUINDO ASSESSORIA E CONSULTORIA BEM COMO, CONJUNTO DE ATIVIDADES PARA DIVUL [...]
EMPENHADO 40.000,00
03/03/2025 03030067
INNOVATING SERVIÇOS DE PUBLICIDADES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL INCLUINDO ASSESSORIA E CONSULTORIA BEM COMO, CONJUNTO DE ATIVIDADES PARA DIVUL [...]
EMPENHADO 40.000,00
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
PAGO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
PAGO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
PAGO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
PAGO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
PAGO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
LIQUIDADO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
LIQUIDADO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
LIQUIDADO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
LIQUIDADO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
LIQUIDADO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
EMPENHADO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
EMPENHADO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
EMPENHADO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
EMPENHADO 27,96
03/03/2025 03030066
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE

RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O FNDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.
EMPENHADO 27,96
03/03/2025 03030065
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUI [...]
EMPENHADO 4.450,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024